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納(na)稅(shui)健康(kang)體檢咨詢服務
服務背(bei)景

稅(shui)務(wu)總局貫徹《關于進一步深化稅(shui)收(shou)(shou)征管改(gai)革(ge)的意見》精神(shen),要求:以稅(shui)收(shou)(shou)風險(xian)為(wei)(wei)導向(xiang) 精準實施稅(shui)務(wu)監管。重點查處虛開(kai)(及接受虛開(kai))發票、隱瞞(man)收(shou)(shou)入、虛列成本、利用“稅(shui)收(shou)(shou)洼地”和關聯交易惡意稅(shui)收(shou)(shou)籌劃以及利用新型經營(ying)模式逃避稅(shui)等涉稅(shui)違法行(xing)為(wei)(wei)。

金稅三(san)期的(de)推(tui)進將會構建更(geng)加(jia)強(qiang)大的(de)稅收征管(guan)系(xi)(xi)統,實現“稅費”全業(ye)(ye)務(wu)、全流程、全數據的(de)“云(yun)化(hua)”打通(tong),為智(zhi)能辦稅、智(zhi)慧監管(guan)提供條件和基礎(chu)。結(jie)合增值稅發票管(guan)理系(xi)(xi)統、稅收決策支(zhi)持平臺、預警快系(xi)(xi)統、電(dian)子稅務(wu)局(ju)及出口(kou)退(tui)稅審(shen)核(he)等系(xi)(xi)統精(jing)準(zhun)覆蓋企業(ye)(ye)稅務(wu)風(feng)險(xian)。簡而言之,企業(ye)(ye)數據信(xin)息的(de)透明化(hua)程度更(geng)深,監管(guan)更(geng)加(jia)全面。同(tong)樣(yang)也(ye)意味(wei)著,稅務(wu)稽查將會更(geng)嚴、更(geng)全、更(geng)精(jing)準(zhun)。

國(guo)家(jia)稅(shui)務總(zong)局要求各地(di)稅(shui)務部門以稅(shui)收風險為導向、以“雙隨機(ji)、一公(gong)開”為基本方式(shi),針(zhen)對逃(tao)避稅(shui)問題多發的重點領域,適當提高抽(chou)查比例(li),有序(xu)開展隨機(ji)抽(chou)查,精準實(shi)施稅(shui)務監管,打擊(ji)涉稅(shui)違(wei)法(fa)行(xing)為,保護守法(fa)誠信(xin)經營,維護經濟稅(shui)收秩序(xu),維護國(guo)家(jia)稅(shui)收安全,維護社會公(gong)平(ping)正義(yi)。稅(shui)務檢查結果(guo)與(yu)納稅(shui)信(xin)用等級(ji)評價相關,企業面臨(lin)更加嚴格(ge)的稅(shui)務后續管理。

金稅三期稅收管理系統上線,依(yi)托大數(shu)據與云計算技術,實現(xian)全稅種、工作環節(jie)、稅局(ju)和(he)相關部門聯網的三覆蓋,企業面臨多項指標納(na)稅評(ping)估及潛在(zai)的稅務(wu)風(feng)險(xian)。

國(guo)家稅(shui)制(zhi)(zhi)改革不斷推進(jin),加(jia)之(zhi)市場經濟競爭下企業之(zhi)間(jian)的(de)重組改制(zhi)(zhi)等重大經濟交易頻繁發生,企業需要加(jia)強自身稅(shui)務風險管(guan)控、調整內控管(guan)理制(zhi)(zhi)度(du)。

面對納稅信用(yong)四(si)級等級管理的(de)稅收環境,企業需(xu)要加(jia)強(qiang)納稅信用(yong)意識,避(bi)免降低納稅信用(yong)級別的(de)事項發生,持(chi)續保持(chi)納稅信用(yong)高級別,享(xiang)受政府提供(gong)的(de)各(ge)種便利服務。

“放管(guan)(guan)服”改革在簡政(zheng)放權(quan)上(shang)做“減法”,在后續管(guan)(guan)理上(shang)做“加法”,加快了轉變稅(shui)(shui)收征(zheng)管(guan)(guan)方(fang)式,出臺了一系列工(gong)作規范,依(yi)托金稅(shui)(shui)三期系統(tong)和增值稅(shui)(shui)發票管(guan)(guan)理新系統(tong)加大信(xin)息管(guan)(guan)稅(shui)(shui)和風險(xian)管(guan)(guan)理力(li)度,企(qi)業將面(mian)對更(geng)加嚴(yan)格的稅(shui)(shui)務管(guan)(guan)理。

服務(wu)對象
適用于經營范圍廣、業務流程長、涉稅業務復雜的企業及其所屬全部層級的全資子公司、控股子公司和分支機構。
服(fu)務(wu)內容

圍(wei)繞(rao)(rao)企業(ye)制度、管(guan)理架(jia)構和崗位設置等方面開展納(na)稅(shui)風險評估(gu);以涉稅(shui)經(jing)濟事(shi)項為線索,圍(wei)繞(rao)(rao)增值稅(shui)、所得稅(shui)、印花稅(shui)等企業(ye)涉及的(de)稅(shui)種(zhong),對(dui)近三年(nian)的(de)納(na)稅(shui)情(qing)況開展體檢(jian)。針對(dui)納(na)稅(shui)健康體檢(jian)發現(xian)的(de)問題,提(ti)出管(guan)理建議、組織培訓或提(ti)供(gong)專項咨詢服務。協助企業(ye)在(zai)重點檢(jian)查階段(duan)進(jin)行稅(shui)企溝通,解決(jue)爭議事(shi)項。

具(ju)體內容 1.制定和細化納稅健康體檢工作方案
2.召開啟動會,對涉稅風險點及自查表格填列進行集中培訓
3.識別、評估稅收管控風險,撰寫納稅評估報告
4.輔導企業填寫自查表格,過程答疑、過程整改
5.樣本現場實施,執行重點問題詳細檢查和分析應對
6.復核、匯總填報數據,計算補繳稅款和滯納金、罰款
7.對數據進行分析,形成應對預案
8.集中研討涉稅重點問題,確定整改方案和應對措施
9.撰寫納稅自查報告
10.協助企業全撰寫在稅企溝通中所需的涉稅文案
11.協助企業與稅務機關溝通解決爭議事項(單項涉稅金額超100萬元重大爭議事項,以及政策性問題除外)
12.開展納稅風險控制咨詢及培訓
13.撰寫后評估報告
服務優勢(shi)
服務效應
掌握自身納稅的風險點,提升把控納稅風險的能力 進行全面、徹底自查,深入了解企業內部架構、經營模式、核算方式和財務數據,全面分析企業的整體經營情況、納稅情況、主要業務流程和財務制度及數據,梳理與清查稅務風險點,優化建筑企業全過程涉稅風險管控。
維護企業合法權益,減少稅務稽查風險 通過開展專項稽查前的納稅自查,查深查透,一方面,避免被稅務機關稽查后,被追究行政和經濟責任,甚至被移送司法機關追究刑事責任;另一方面,充分保障納稅人的合法權益,避免多繳、早繳稅款等。有利于企業改善經營管理,規范稅務管理,依法納稅,降低稅務風險。
服務成果
  • 納稅評估報告
  • 納稅自查報告
  • 風險管理建議書
  • 后評估報告
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